2021年度
湖南省建设干部学校
部门决算
目 录
第一部分湖南省建设干部学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省建设干部学校概况
一、部门职责
(一)在厅办公室安排指导下,协助完成新型城镇化管理办公室的日常事务性工作。
(二)协助组织开展综合性中长期规划和综合性重大课题研究。
(三)承担全省城建档案日常事务性工作。
(四)协助厅人教处做好全省建设行业人才发展规划编制和年度干部培训计划制定的事务性工作。
(五)协助组织实施全省建设系统干部培训和厅本级开展的行业考试(职称考试除外)工作。
(六)协助土建职称考评、全省建设系统从业人员教育培训和技能等级鉴定等事务性工作。
(七)承担全省建设系统从业教育培训管理事务性工作。
(八)协助厅机关行政审批部门做好厅本级权限内资质(工程监理企业资质、工程质量检测机构资质、工程造价咨询企业资质除外)、注册人员申报材料真实性核查工作。
(九)组织开展相关法律法规和规范性文件制定及法律法规宣传事务性工作。
(十)协助厅住保处开展全省保障性住房年度计划落实情况核查。
(十一)协助厅房产处做好房地产开发、交易、评估、监测分析、房屋测量及房地产企业(房地产开发、物业服务、房产中介服务)和从业人员的信用评价等事务性工作。
(十二)承办厅领导、厅机关处室安排布置的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置情况
内设机构设置。本单位于1985年经原湖南省建设委员会报请中共湖南省委组织部、省编委、省教委批准成立,为正处级全额拨款事业单位。主要承担全省建设系统在职人员的业务培训和继续教育,内设机构5个:办公室、政工科(校文明办)、新型城镇化事务科、建设教育事务科、综合事务科。
(二)决算单位构成
我校为省住房和城乡建设厅直属预算单位,无下级预算单位。因此,无其他决算单位构成。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 湖南省建设干部学校 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 316.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 127.74 | 五、教育支出 | 35 | 339.29 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 60.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 51.30 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 57.47 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 27.31 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 504.58 | 本年支出合计 | 57 | 475.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 29.21 |
总计 | 30 | 504.58 | 总计 | 60 | 504.58 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:湖南省建设干部学校 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 504.58 | 316.68 | 0.00 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 60.16 | ||
205 | 教育支出 | 345.81 | 218.07 | 0.00 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 345.81 | 218.07 | 0.00 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 345.81 | 218.07 | 0.00 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 80.16 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.16 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 80.16 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.16 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.16 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.16 | |
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:湖南省建设干部学校 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 475.37 | 437.90 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 57.47 | 20.00 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 57.47 | 20.00 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 57.47 | 20.00 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖南省建设干部学校 单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 316.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 211.54 | 211.54 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 316.68 | 本年支出合计 | 59 | 310.15 | 310.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 316.68 | 总计 | 64 | 316.68 | 316.68 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖南省建设干部学校 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 310.15 | 310.15 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 211.54 | 211.54 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 211.54 | 211.54 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 211.54 | 211.54 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:湖南省建设干部学校 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 281.80 | 302 | 商品和服务支出 | 18.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 86.00 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.86 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.62 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.65 | 30229 | 福利费 | 2.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 |
|
|
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人员经费合计 | 291.97 | 公用经费合计 | 18.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖南省建设干部学校 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无此类收支,故本表无数据)
部门: 湖南省建设干部学校 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
|
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| ||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:湖南省建设干部学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无此类收支,故本表无数据) | |||||||||
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| 公开09表 | ||||
部门:湖南省建设干部学校 |
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计504.58万元。与上年相比,增加88.40万元,增长21.24%。收入增加的主要原因是收到全省县市区和工业园区住建机构职能信息数据课题费。支出总计475.37万元。与上年相比,增加22.39万元,增长4.94%。支出增加的主要原因是支付全省县市区和工业园区住建机构职能信息数据课题费,支付2020年培训办班费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计504.58万元,其中:财政拨款收入316.68万元,占62.76%;事业收入127.74万元,占25.32%;其他收入60.16万元,占11.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计475.37万元,其中:基本支出437.90万元,占92.12%;项目支出37.47万元,占7.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计316.68万元。与上年相比减少69.06万元,减少17.90%。财政拨款支出总计310.15万元。与上年相比,减少112.39万元,减少26.60%。收入和支出减少的主要原因是2020年有年初结转和结余资金,2021年无年初结转和结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出总计310.15万元。与上年相比,减少112.39万元,减少26.60%。主要是因为2020年有年初结转和结余资金,2021年无年初结转和结余资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出310.15万元,主要用于以下方面:教育支出211.54万元,占68.21%;社会保障和就业支出51.30万元,占16.54%;城乡社区支出20.00,占6.45%;住房保障支出27.31万元,占8.80%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为316.68万元,支出决算数为310.15万元,完成年初预算的97.94%,其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。
年初预算为238.07万元,支出决算为211.54万元,完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因一是压减一般性支出20万元,二是因为政策性调整,剩余部分资金已收回。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为51.30万元,支出决算为51.30万元,完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为20万元,完成年初预算的200%。决算数大于年初数的原因是因工作需要,年中追加资金20万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。
年初预算为27.31万元,支出决算为27.31万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出310.15万元,其中:人员经费291.97万元,占基本支出的94.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费18.18万元,占基本支出的5.86%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.24万元,完成预算的3.43%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的原因是因大力压减一般性支出调剂至其他用途使用。
公务用车购置费支出预算为0万元,公务用车购置费支出决算为0万元,公务用车运行费支出预算为5万元,公务用车运行费支出预算为0.24万元,完成预算的4.80%。决算数小于年初预算数的原因是因大力压减一般性支出调剂至其他用途使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.24万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,我单位无因公出国(境)活动。
2、公务接待费支出决算为0万元,我校未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.24万元,主要是神州车辆租赁费用支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出95.52万元,占基本支出的21.81%,比上年增加55.82万元,增长140.59%。主要原因是支付2020年培训办班费用。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费25万元,用于开展全省海绵城市建设暨污水处理提质增效培训班、住房保障业务培训班,钢结构装配式培训班、消防设计审查验收提升培训班,共830人。
开支培训费31万元,用于开展全省住房城乡建设网络安全及信息化业务培训班、消防设计审查验收提升培训班、省建筑施工企业安全生产许可证评审专家培训班、全省物业专项维修资金管理工作培训班、全省政务信息、新闻宣传工作培训班、省城镇生活垃圾规范运营与应急管理培训班、省住房公积金系统新入职人员培训班、省城镇老旧小区改造工作培训班、省村镇建设干部能力提升培训班、省住建厅系统信访工作培训班、省城建档案工作培训班、省城镇燃气安全生产管理培训班、省城市桥梁隧道智慧监管平台培训班、省加强历史文化保护传承意见宣贯培训班,共1030人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
教育管理事务:反映教育管理方面的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南省建设干部学校2021年度
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)单位基本情况
本单位于1985年经原湖南省建设委员会报请中共湖南省委组织部、省编委、省教委批准成立,为正处级全额拨款事业单位。主要承担全省建设系统在职人员的业务培训和继续教育,内设科室为5个:办公室、政工科(校文明办)、新型城镇化事务科、建设教育事务科、综合事务科。截至2021年底,我校编制数18人,2021年实际在职人数16人,控制率88.89%。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况。
2021年年初批复预算456.68万元,其中:工资福利支出285.81万元,商品和服务支出140万元,对个人和家庭的补助30.87万元。
2021年决算总支出475.37万元,其中:工资福利支出330.39万元,商品和服务支出132.89万元,对个人和家庭的补助11.99万元,资本性支出0.1万元。上述决算总支出475.37万元中,基本支出437.90万元,项目支出37.47万元。
(二) “三公”经费情况。
2021年“三公经费”预算数0.24万元,决算数0.24万元。其中:1、公车运行维护费预算数0.24万元,决算数0.24万元; 2、出国经费预算数0万元,决算数0万元。3、公务接待费预算数0万元,决算数0万元。针对“三公”经费,我校建立公用经费标准定额体系,开展公用经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规等。
(三)项目支出情况。
2021年,我校开展《全省县市区和工业园区住建机构职能信息数据采集与分析课题》支出37.47万元。主要是梳理优化职能描述,研究建设住建系统职能与人员信息平台。
三、部门整体支出绩效情况
我校根据2021年工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,根据自评资料,对评价指标逐项逐条打分,全年绩效评价总评分为94分。全年主要绩效如下:
(一)党的建设
主要在以下三个方面发力:
1.扎实开展党史学习教育。学校成立了党史学习教育领导小组,校总支书记、校长司炳艳同志担任组长,亲自抓学习部署,计划安排、带头讲党课。校政工科周密制订实施方案,逐月制定详细学习计划,精心选定学习内容。各党支部采取撰写学习心得体会、网上答题等方式检查党员的学习进度、学习效果。其间,发放学习资料270余册,组织集中学习31次、专题党课5次,组织前往红色基地实地教学4次,各党支部召开专题组织生活会1次,党员撰写学习心得体会和自我剖析材料80余篇。积极开展为群众办实事活动。出台具体措施,为历届电视中专毕业生补办学历证明书103本;组织党员干部前往浏阳市福利院、光荣院、雨花区福利院等地慰问残障儿童、伤残军人、孤寡老人66名,并组织党员干部职工捐赠钱、物总值5000余元。
2.推动“五化”建设全面过硬。一是组织党员干部深入学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,加强党员干部对党要管党的认识。组织党务干部参加厅机关党委组织的党务干部培训班学习,提升支部委员的履职能力。二是严格党员日常管理。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活。开展集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会、过“政治生日”、重温入党誓词等政治活动,强化了党员的党性意识和组织观念,增强了党组织的凝聚力和战斗力。
3.持之以恒肃纪反腐。认真学习领会厅党组书记、厅长鹿山同志和驻厅纪检组谭颂方组长在警示教育大会上的讲话精神,在校内开展重温中央八项和省委九项规定教育活动,全校职工签署“廉政情况报告书”。
(二)组织精干力量积极完成住建机构职能调研课题研究与住建工作流程编制优化工作。
一是开展《全省县市区和工业园区住建机构职能信息数据采集与分析课题》研究工作。反复多次与处室对接,进一步梳理优化职能描述,最终确定的住建系统一级职能125项,二级职能320项。研究建设住建系统职能与人员信息平台。通过前往湘潭地区、益阳地区开展实地调研工作、平台试填报等工作,不断优化住建系统职能与人员信息平台,并将调研工作推进到各级园区,以及镇、村层级。12月召开了全省住建系统治理体系和治理能力现代化建设暨住建机构职能与人员信息平台数据填报推进工作培训视频会议。
二是做好厅重点工作任务流程编制工作。这是一项首创性的工作,厅领导十分重视。由人教处牵头,各处室积极配合,我校完成了2021年重点工作任务流程汇编的具体组织实施工作,历经“编制”、“流程评估”、“形成结果”3个阶段,形成了《湖南省住房城乡建设行政管理系统2021年重点工作任务流程汇编》。并配合各处室对常见工作的流程图进行修改、整合后,最终形成39个工作任务流程,推荐市州、县市区参考。
(三)用心完成新型城镇化领导小组办公室委办事务
一是在省推进新型城镇化工作领导小组办公室指导下完成《“十四五”新型城镇化动态》调研项目。编辑印发了3期《新型城镇化动态》,完成新型城镇化课题调研报告一份。二是承接完成了新型城镇化办公室的大量事务性工作。
(四)协助厅人教处制订了年度干部培训和住建大讲堂工作计划,并超额完成干部培训。
全年组织承办完成干部培训班17个,总计培训2800余人次;组织住建大讲堂6期,听课人数达1000多人次。
(五)切实维护学校稳定
一是继续高要求推动文明单位和平安单位建设,为我校顺利开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动和单位改革稳步推进及各项工作任务全面完成,创造了良好的工作氛围和工作环境。严格落实厅机关无烟机关建设要求,实现了全校办公场所无烟化、常态化、严要求开展新冠疫情防控工作,确保我校疫情防控情况明、动态清、物质足。
二是落实厅党组关于我校机构改革有关部署。配合厅人教处先后赴湖北、江西、河南3省住建部门进行调研,学习兄弟省份机构改革先进经验,并写出调研报告;积极衔接省发改委、省委编办、省财政厅和省机关事务局,按步骤完成了学校资产清理和临聘人员解聘等工作。
(六)其他
一是积极配合房产处督办住房信息一体化(一网通办)平台系统推广工作;二是协助完成全省房地产防风险处置工作等处室委办的其他任务。三是协助厅机关党委完成《走进建筑学党史》多集纪录片、《最后一公里十二个时辰》专题片拍摄的部分节目统筹工作。
四、存在的问题及原因分析
在对资产的编报和管理中发现了一些问题,如已超过使用年限、净值为零的固定资产未及时报废。
五、下一步改进措施
针对以上发现的问题,我校将进一步完善相关制度,确保更有效地管理我校的国有资产。
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